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马龙区民政局2020年预算公开目录
第一部分 马龙区民政局2020年部门预算编制说明
第二部分 马龙区民政局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、区本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
马龙区民政局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
曲靖市马龙区民政局的主要职责是:
1、贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规;结合全区实际,研究拟定民政工作发展的政策措施和具体实施办法;编制民政事业中、长期发展规划,制定年度工作计划并组织实施;拟订社会工作、志愿服务规划,会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设;负责民政事业计划财务、统计工作,指导、监督民政事业费的使用和管理;负责全区民政干部业务培训和思想政治工作;负责民政来信处理和来访接待工作;负责局机关党的建设工作。
2、负责社会团体、民办非企业单位管理和年度检审;监督社团活动,依法查处非法社团组织及社团违法行为,取缔邪教组织,负责社团组织行政复议工作;研究提出民办非企业单位有关财务、收费管理办法;负责区级新登记成立无业务主管单位的社会组织与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。
3、拟订社会救助政策、标准、中长期规划和年度计划;负责全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作,制定相关政策措施,申报、核拨相关经费,监督检查城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助经费的管理使用;指导居民家庭经济状况核对工作。
4、拟订城乡基层群众自治建设和社区治理地方性政策法规和办法,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
5、拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理规划和办法,审核申报曲靖市马龙区行政区划的设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作;承担中心城区道路名称和小区名称命名、更名的审核申报工作;承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作;组织指导行政区域界线的勘定、管理工作;负责地名管理工作,负责全区重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作;负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新工作。
6、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定地方养老服务体系建设规划并组织实施,执行上级养老服务政策,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,协调推进农村留守老年人关爱服务工作;执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和办法,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
7、拟订殡葬事业发展规划并组织实施,推进殡葬改革,依法查处违法丧葬行为;执行婚姻管理政策,推进婚俗改革,负责办理婚姻登记工作;指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。
8、完成市民政局、区委和区政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
曲靖市马龙区民政局设6个内设机构。
1、办公室。负责机关日常运转,承担机关文电、会务、机要、档案、政策法规、督查督办、政务协调、行政管理、后勤保障、离退休老干部工作;组织重要文件、文稿起草工作;组织协调民政改革、发展重要问题调研;承担民政信息管理、信息公开、新闻宣传及发布等工作;统筹协调机关信息化建设;指导基层民政工作;协调办理人大代表建议和政协提案;负责民政行业标准化工作,承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作;承担政务公开、安全保密、综治维稳和信访工作;统筹协调“放管服”工作;拟定社会工作和志愿服务规划,会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设;负责机关党的建设、组织人事、机构编制工作;负责拟订民政事业发展规划、民政基础设施建设标准、财务规章,监管民政事业资金,负责民政事业统计工作和机关预决算、财务、资产管理与内部审计工作。
2、社会救助科。拟订城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策,健全城乡社会救助体系;负责全区城乡居民最低生活保障、农村特困供养、城乡临时救助工作;建立健全城乡居民最低生活保障制度信息管理系统;预算、申报、下拨、监督低保资金、特困供养资金、临时救助资金,保证资金正常有效使用;做好精减退职职工生活补助工作;指导居民家庭经济状况核对工作。
3、社会事务科。拟订殡葬事业发展规划并组织实施,依法查处违法丧葬行为;推进婚俗和殡葬改革,执行婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策;指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作;管理监督福利彩票代销行为,管理本级彩票公益金。负责社会组织的成立、变更、注销等有关工作及日常监督管理;负责慈善组织公开募捐资格许可;拟订社会组织执法监督办法;负责社会组织的年度检查、分类评估和执法监督工作;受理有关投诉和举报,依法查处违法、违规行为和取缔非法社会组织;拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法;指导社会捐助工作;负责区级直接登记成立无业务主管单位的社会组织和脱钩后的行业协会商会的党建工作;负责区级相关行业协会商会拟任负责人人选审核工作;指导和协调全区社会组织党建工作;承担社会组织党委日常工作。
4、基层政权建设和社区治理科。拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策;指导城乡社区治理体系和治理能力建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;推动基层民主政治建设;指导村(居)民委员会换届选举工作;承担符合政策的离职半脱产原大队干部的定期定量生活补助,中华人民共和国成立前入党农村老党员和城市无工作、无退休待遇老党员的定期生活补助、村(社区)干部待遇等有关工作。
5、区划地名科。拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理规划和办法,审核申报曲靖市马龙区行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作;承担中心城区道路名称和小区名称命名、更名的审核申报工作;承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作;组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作;负责地名管理工作,负责全区重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作;负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新工作。
6、养老服务和儿童福利科。承担老年人福利工作,拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划并组织实施;协调推进农村留守老年人关爱服务工作;指导养老服务机构、老年人福利机构、特困人员救助供养机构、居家养老服务中心管理工作;执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和办法;健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;落实儿童福利、收养登记工作,指导救助保护机构管理工作。
(三)重点工作概述
1、进一步落实社会救助政策。全面落实社会救助政策,按时足额拨付各类救助资金,全力保障困难群体基本生活。继续开展城乡低保再精准排查工作,充分发挥民政兜底保障作用,全力助推脱贫攻坚。
2、进一步深化殡葬改革。紧盯火化率达100%,骨灰入公墓安葬率达100%的目标不动摇,积极倡导和鼓励生态安葬。积极争取上级财政补助,不断加大殡葬基础设施建设资金投入力度,逐步完善殡葬基础设施配套建设。
3、进一步推进养老服务体系建设。积极与上级部门对接,争取项目资金,完成2020年度居家养老服务中心(农村互助养老服务站)列项建设任务,做好项目建设和运营使用跟踪管理工作。
4、进一步提升社会福利保障水平。严格落实留守儿童、困境儿童、孤儿保护、残疾人两项补贴等社会福利政策。同时,要加强儿童管理队伍建设,确保儿童生存、发展、安全权益得到有效保障。
5、进一步推进基层政权建设。扎实开展好扫黑除恶专项斗争工作,积极配合做好村(社区)干部管理工作,切实把好村(社区)干部的入口关,进一步强化基层组织队伍建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制20人,其中:行政编制 12人,事业编制8人。在职实有20人,其中:财政全供养20人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 20人,其中: 离休 0人,退休 20人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入6519.39万元,其中:一般公共预算财政拨款6519.39万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年对比增加2868.82万元,增长78.59%,主要原因是:预算口径发生变化,2019年编制预算口径是将上级补助的城乡困难群众基本生活救助补助资金列为上级专款,不在本级预算中反映,而2020编制预算的口径是将上级以转移支付形式下达的城乡困难群众基本生活救助补助资金列为本级财力,须在本级预算中反映,导致预算数大幅增加。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入6519.39万元,其中:本年收入6519.39万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6519.39万元(本级财力6519.39万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加2868.82万元,增长78.59%,主要原因是:预算口径发生变化,2019年编制预算口径是将上级补助的城乡困难群众基本生活救助补助资金列为上级专款,不在本级预算中反映,而2020编制预算的口径是将上级以转移支付形式下达的城乡困难群众基本生活救助补助资金列为本级财力,须在本级预算中反映,导致预算数大幅增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出6519.39万元。财政拨款安排支出 6519.39万元,其中,基本支出5710.89万元,与上年对比增加2881.82万元,增长101.86%,与上年对比增加2868.82万元,增长78.59%,主要原因是:预算口径发生变化,2019年编制预算口径是将上级补助的城乡困难群众基本生活救助补助资金列为上级专款,不在本级预算中反映,而2020编制预算的口径是将上级以转移支付形式下达的城乡困难群众基本生活救助补助资金列为本级财力,须在本级预算中反映,导致预算数大幅增加;项目支出808.5万元,与上年对比减少13万元,下降1.58%,主要原因是:相比2019年,因机构改革,民政部分职能撤并,项目数量减少,导致项目预算支出数减少。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出,总计6128.84万元,具体为:
(1)民政管理事务支出269.06万元(2080201行政运行269.06万元),主要用于发放在职职工工资及遗属生活补助等支出。
(2)行政事业单位养老支出105.37万元,其中:2080501行政单位离退休28.8万元,主要用于发放退休职工的生活补助;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.07万元,主要用于支付在职职工养老保险费;2080299其它民政管理事务支出46.5万元,主要用于城市居民收入核查、低保入户、婚姻登记工本费等支出。
(3)社会福利支出859.49万元,其中:2081001儿童福利133.29万元,主要用于发放孤儿生活补助;2081004殡葬690.2万元,主要用于支付惠民殡葬补助、村级公益性公墓建设经费、殡葬信息员补助等;2081006养老服务36万元,主要用于支付6所敬老院服务人员工资。
(4)残疾人事业支出270.13万元(2081107残疾人生活和护理补贴270.13万元),主要用于发放残疾人生活和护理补贴。
(5)最低生活保障支出3534.25万元,其中:2081901城市居民最低生活保障支出789.23万元,主要用于发放城市居民最低生活保障金;2081902农村居民最低生活保障支出2745.02万元,主要用于发放农村居民最低生活保障金。
(6)临时救助支出96.72万元,其中:2082001临时救助支出88.72万元,主要用于救助因家庭成员遭遇意外事件、突发重大疾病等原因,导致基本生活暂时出现严重困难的家庭;2082002流浪乞讨人员救助支出,主要用于救助流浪乞讨人员,助其返乡。
(7)特困人员救助供养支出932.21万元(2082102农村特困人员供养支出932.21万元),主要用于发放农村特困人员(原五保户)生活补助、护理补贴。
(8)其它生活救助支出56.61万元(2082502其它农村生活救助56.61万元),主要用于发放小乡干部、精简人员生活补助。
(9)其他社会保障和就业支出5万元(2089901其他社会保障和就业支出5万元),主要用于支付涉诉困难群众救助费。
2、卫生健康支出368.79万元,具体为:
(1)行政事业单位医疗支出25.74万元(2101101行政单位医疗11.89万元,2101102事业单位医疗6.24万元,2101103公务员医疗补助6.34万元,2101199其他行政事业单位医疗支出1.27万元),主要用于支付在职职工医疗保险费、工伤保险费、生育保险费。
(2)老龄卫生健康事务支出343.04万元(2101601老龄卫生健康事务支出343.04万元),主要用于支付高龄老人生活补助、居家养老服务中心(互助养老服务站)建设配套经费、敬老院运转经费、老龄工作经费。
3、住房保障支出21.76万元(2210201住房公积金21.76万元),主要用于支付在职职工住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资福利支出323.47万元(基本支出323.47万元,项目支出0万元),其中:30101基本工资79.50万元;30102津贴补贴96.71万元;30103奖金6.63万元;30107绩效工资63.05万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费30.07万元;30110职工基本医疗保险缴费18.13万元;30111公务员医疗补助缴费6.35万元;30112其他社会保障缴费1.27万元;30113住房公积金21.76万元。
2、302商品和服务支出189.01万元(基本支出104.51万元,项目支出84.5万元)。基本支出部分包括: 30201办公费1万元;30207邮电费0.5万元;30211差旅费0.5万元;30213维修(护)费0.5万元;30215会议费1万元;30217公务接待费1.5万元;30226劳务费82.2万元;30228工会经费3.63万元,30231公务用车运行维护费3万元;30239其他交通费10.68万元;项目支出部分84.5万元,包括30201办公费71万元;30202印刷费1.5万元;30209物业管理费12万元。
3、303对个人和家庭的补助支出5748.92万元(基本支出5282.92万元,项目支出466万元)。基本支出部分包括:30305生活补助5266.92万元;30306救济费16万元;项目支出部分包括:30399其他对个人和家庭的补助466万元。
4、310资本性支出258万元(基本支出0万元,项目支出258万元),其中:31001房屋建筑物购建98万元,31005基础设施建设160万元。
五、区对下专项转移支付情况
(一)列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无
(二)与中央配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金14万元。具体采购预算明细见下表:
采购品目 | 计量单位 | 数量 | 采购预算 总额 | 其中:本级财政拨款安排金额 | 备注 | ||
合计 | 本年度财政拨款预算安排 | 财政拨款上年结余资金安排 | |||||
169.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||
A0206180399 其他清洁卫生电器 | 台 | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
A060899 其他厨卫用具 | 台 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
A02061807 饮水器 | 台 | 1.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||
A060205 木制台、桌类 | 张 | 10.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
A060302 木骨架为主的椅凳类 | 把 | 150.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
A060402 木骨架沙发类 | 套 | 3.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||
A0206180102 冷藏柜 | 台 | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
A0206180203 空调机 | 台 | 2.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马龙区民政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.95万元,与上年对比无变化,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
马龙区民政局2020年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
马龙区民政局2020年公务接待费预算为1.95万元,与上年对比无变化,国内公务接待批次为30次,共计接待400人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
马龙区民政局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费3万元,与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、惠民殡葬补助、公墓建设、殡葬改革工作经费项目绩效。项目要达到以下绩效目标:一是火化率、入公墓率达100%;二是新建(扩建)村级农村公益性公墓个数8个;三是公墓建设质量符合规划和规范要求;四是完成殡葬改革各项目标任务;五是群众满意率达95%以上(备注:此项目不是重点项目)。
2、养老服务建设项目补助资金。项目要达到以下绩效目标:一是全面达到省市养老服务机构验收标准;二是区级配套项目资金得到全面落实;三是建设项目功能齐全,工程质量达标;四是根据各项目点实际,建设资金每个项目不超过300万元;五是项目所在村组的居家老年人90%得到各项居家养老服务;六是群众满意率达90%以上(备注:此项目不是重点项目)。
3、城乡低保、婚姻登记工作经费。项目要达到以下绩效目标:一是确保城乡居民家庭经济状况核对机制和信息平台建设,清退规范低保对象及动态管理等工作及婚姻登记调查、建档、核对等相关工作顺利推进;二是城乡低保、婚姻登记对象满意率达95%以上(备注:此项目不是重点项目)。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
无专业名词解释
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
按照区政府安排,按年人均2500元预算机关运行经费,全年5万元,与上年7万元对比,减少2万元,减少原因为:机构改革,人员减少,相应的运行经费减少。
机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维(护)修费等。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
曲靖市马龙区民政局
2020年预算重点领域项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032114031400111